Início Questões de Concursos Auditoria Interna Resolva questões de Auditoria Interna comentadas com gabarito, online ou em PDF, revisando rapidamente e fixando o conteúdo de forma prática. Auditoria Interna Ordenar por: Mais populares Mais recentes Mais comentadas Filtrar questões: Exibir todas as questões Exibir questões resolvidas Excluir questões resolvidas Exibir questões que errei Filtrar 341Q522362 | Auditoria, Auditoria Interna, Analista Econômico, IEMA ES, CESPE CEBRASPECom relação à auditoria, julgue os itens seguintes. Uma importante distinção entre auditoria interna e externa nas sociedades anônimas é que a primeira se reporta à diretoria, e a segunda, ao conselho de administração. ✂️ a) Certo ✂️ b) Errado Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro 342Q523130 | Auditoria, Auditoria Interna, Auditor Fiscal, Prefeitura de Limeira SP, CESPE CEBRASPECom relação à auditoria, seus princípios, conceitos e normas aplicáveis, julgue os itens subseqüentes. Considere a seguinte situação hipotética. Um auditor constatou, ao verificar os saldos das diversas contas de uma empresa, que contas a receber incluía alguns adiantamentos de clientes. Nessa situação, o auditor deverá recomendar que, para fins de apresentação das demonstrações, a empresa efetue um lançamento de ajuste, a débito de adiantamento de clientes e a crédito de contas a receber. ✂️ a) Certo ✂️ b) Errado Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro 343Q523542 | Auditoria, Auditoria Interna, Analista Administrativo, ANA, CESPE CEBRASPEConsiderando as normas brasileiras de auditoria interna, julgue os itens que se seguem. Um empréstimo creditado na conta corrente e confirmado no extrato bancário, mas não contabilizado pela empresa, deve ser apresentado na reconciliação bancária, procedimento de auditoria, como redução do saldo do razão. ✂️ a) Certo ✂️ b) Errado Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro 344Q524344 | Auditoria, Auditoria Interna, Contador, Prefeitura de Rio Branco AC, CESPE CEBRASPEA respeito de auditorias interna e externa e da avaliação dos controles internos, julgue os próximos itens. Uma das áreas em que atuam preferencialmente os auditores internos é a auditoria operacional, que envolve a obtenção e avaliação de evidências a respeito da eficiência e da eficácia das atividades operacionais de uma entidade em comparação com objetivos estabelecidos. ✂️ a) Certo ✂️ b) Errado Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro 345Q523591 | Auditoria, Auditoria Interna, Analista Técnico, SEBRAE, CESPE CEBRASPEA auditoria interna é uma atividade independente de fornecimento de segurança objetiva e de consultoria, visando acrescentar valor à organização e melhorar suas operações. A respeito das normas internacionais de auditoria, julgue os itens de 21 a 27. A auditoria interna deve monitorar e avaliar a eficácia geral do programa de qualidade, e as avaliações externas devem ser conduzidas ao menos uma vez a cada dois anos, por revisor qualificado e independente, ou por equipe de revisão externa à organização. ✂️ a) Certo ✂️ b) Errado Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro 346Q156575 | Auditoria, Auditoria Interna, Analista Ministerial Controle Interno, MPE PI, CESPE CEBRASPETexto associado.Julgue os itens subsequentes, a respeito de noções básicas deauditoria no setor público.Durante o processo de avaliação contábil da auditoria interna, as informações coletadas devem ser consideradas adequadas e confiáveis. ✂️ a) Certo ✂️ b) Errado Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro 347Q522514 | Auditoria, Auditoria Interna, Analista Administrativo, ANEEL, CESPE CEBRASPEOs procedimentos e as técnicas de auditoria constituem-se em investigações técnicas que, tomadas em conjunto, permitem a formação fundamentada da opinião por parte do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. Com relação aos tipos básicos de técnicas de auditoria, julgue os itens subsequentes. A técnica de correlação das informações obtidas representa o cotejamento de informações independentes e distintas, fora da organização, e procura verificar a consistência mútua entre diferentes amostras de evidência. ✂️ a) Certo ✂️ b) Errado Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro 348Q162687 | Auditoria, Auditoria Interna, Auditor do Estado Direito, SECONT ES, CESPE CEBRASPETexto associado.Acerca das etapas e características do trabalho de auditoria,julgue os itens subsequentes.O programa de auditoria constitui o resultado do planejamento feito antes que a execução da auditoria propriamente dita tenha início. Assim sendo, esse documento não será considerado um papel de trabalho do auditor. ✂️ a) Certo ✂️ b) Errado Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro 349Q167046 | Auditoria, Auditoria Interna, Auditor Fiscal da Receita Estadual, SEFAZ SC, FEPESEAnalise a lista abaixo. I. Profissional com qualquer formação. II. Contador devidamente registrado em órgão de classe. III. Contabilista. IV. Exame de conformidade. V. Litígio. VI. Investigação de fraude Assinale a alternativa que esteja associada à (1) auditoria interna, (2) auditoria contábil independente e (3) perícia contábil, nessa ordem. ✂️ a) (1) I e IV (2) II e IV (3) II e V ✂️ b) (1) I e VI (2) III e V (3) III e VI ✂️ c) (1) II e VI (2) II e V (3) II e IV ✂️ d) (1) III e VI (2) II e V (3) I e VI ✂️ e) (1) III e V (2) I e IV (3) III e V Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro 350Q521892 | Auditoria, Auditoria Interna, Administrador, AGE MT, NCEA modalidade de auditoria que apresenta como desvantagem a possibilidade de desconhecimento por parte do auditado de práticas de auditoria é a: ✂️ a) auto-auditoria; ✂️ b) auditoria indireta; ✂️ c) auditoria interáreas; ✂️ d) auditoria à distância; ✂️ e) auditoria com presença física do auditor. Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro 351Q699132 | Auditoria, Auditoria Interna, Técnico de Controle Interno, CGE RN, IBFC, 2019Assinale a alternativa correta quanto aos tipos de licitação, conforme a Lei Federal nº 8.666/93: ✂️ a) Técnica e preço, maior lance, melhor técnica e menor preço ✂️ b) Menor preço, convite, leilão e tomada de preços ✂️ c) Concorrência, tomada de preços, leilão e convite ✂️ d) Convite, maior lance, menor preço e leilão Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro 352Q524775 | Auditoria, Auditoria Interna, Analista Administrativo, ANP, CESPE CEBRASPEA celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da administração pública está sujeita à prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada. Não existe impedimento da auditoria interna do Poder Executivo, mediante convênio, atuar no âmbito do sistema de controle interno do Poder Legislativo ou do Judiciário. ✂️ a) Certo ✂️ b) Errado Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro 353Q521996 | Auditoria, Auditoria Interna, Contador, MC, CESPE CEBRASPEA auditoria interna existe em empresas privadas e também no poder público. A respeito das especificidades da auditoria interna, julgue os itens subseqüentes. A composição dos elementos referenciais de vulnerabilidade, das fraquezas, dos pontos de controle, com riscos operacionais latentes dos processos contábeis e organizacionais de entes públicos, que representam o, quadro de situações existentes ou potenciais a controlar é vinculada diretamente à materialidade e à relevância no processo de planificação dos trabalhos. ✂️ a) Certo ✂️ b) Errado Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro 354Q524117 | Auditoria, Auditoria Interna, Analista de Controle Interno, MPU, CESPE CEBRASPECom respeito ao controle interno e ao externo e à prestação de contas no âmbito da União, julgue os itens subsequentes. O ordenador de despesas do MPU presta contas de qualquer recurso público federal sob sua guarda ou responsabilidade, cabendo à CGU o julgamento das contas. ✂️ a) Certo ✂️ b) Errado Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro 355Q522349 | Auditoria, Auditoria Interna, Profissional Júnior, Liquigás Distribuidora SA, CESGRANRIOA empresa realiza procedimentos de auditoria interna. Um desses procedimentos é o teste que visa à obtenção de evidência quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos pelos sistemas de informação. Esse teste é conhecido como ✂️ a) de observância ✂️ b) aleatório ✂️ c) substantivo ✂️ d) provisório ✂️ e) demonstrativo Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro 356Q524274 | Auditoria, Auditoria Interna, Analista de Finanças e Controle AFC, CGU, ESAFComo conjunto de regras, diretrizes e sistemas, os princípios de Controle Interno Administrativo visam ao atingimento, entre outros, dos seguintes objetivos específicos, exceto: ✂️ a) Segregação de funções. ✂️ b) Delegação de poderes. ✂️ c) Controle sobre as transações. ✂️ d) Política salarial diferenciada para os auditores. ✂️ e) Aderência a diretrizes e normas legais. Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro 357Q522781 | Auditoria, Auditoria InternaCom relação aos procedimentos técnicos praticados pelos profissionais da Auditoria Interna da CAIXA, podemos afirmar que: ✂️ a) No RA - Relatório de Auditoria - são consignadas as informações e as constatações que constituem as evidências de auditoria e fundamentam a opinião do Auditor ✂️ b) O escopo deve conter o Universo e a Amostra, o período examinado, o critério de amostragem, bem como o objetivo do trabalho. ✂️ c) A NA – Nota de Auditoria é emitida pelo Auditor quando comprovada a existência de fato ou situação relevante relacionado ao Programa de Trabalho que estiver sendo aplicado. ✂️ d) No desenvolvimento do trabalho são aplicadas técnicas e procedimentos usuais de auditoria, calcados no conjunto de critérios que compreende a materialidade, a relevância, o risco relativo e a vulnerabilidade. ✂️ e) O PA - Parecer de Auditoria - contém a opinião do Auditor sobre gestão, produtos ou serviços da CAIXA e são emitidos, exclusivamente, em processos de Tomada de Contas Especial. Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro 358Q523039 | Auditoria, Auditoria Interna, Contador, MC, CESPE CEBRASPEA auditoria interna existe em empresas privadas e também no poder público. A respeito das especificidades da auditoria interna, julgue os itens subseqüentes. Todos os trabalhos de auditoria in loco, de cunho ordinário, devem ser desenvolvidos com a apresentação prévia do respectivo programa de auditoria, o qual se configura na essência do ato de auditar, definindo o ponto de controle sobre o qual se deve atuar. ✂️ a) Certo ✂️ b) Errado Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro 359Q524193 | Auditoria, Auditoria Interna, Analista de Controle Externo ACE, TCU, CESPE CEBRASPEAcerca da auditoria no setor público federal, bem como à administração da função de auditoria, julgue os itens que se seguem. É responsabilidade da auditoria interna fazer periodicamente uma avaliação dos controles internos. Nesse sentido, é correto afirmar que a auditoria interna representa um controle interno. ✂️ a) Certo ✂️ b) Errado Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro 360Q523939 | Auditoria, Auditoria Interna, Contador, MC, CESPE CEBRASPEA auditoria interna existe em empresas privadas e também no poder público. A respeito das especificidades da auditoria interna, julgue os itens subseqüentes. O parecer ou relatório de auditoria interna possui características intrínsecas e extrínsecas capazes de proporcionar seu uso como pleno substituto dos papéis de trabalho, os quais, após a emissão daqueles, perdem sua característica de prova e devem ser arquivados temporariamente em setor específico. ✂️ a) Certo ✂️ b) Errado Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro 🖨️ Baixar PDF← AnteriorPróximo →
341Q522362 | Auditoria, Auditoria Interna, Analista Econômico, IEMA ES, CESPE CEBRASPECom relação à auditoria, julgue os itens seguintes. Uma importante distinção entre auditoria interna e externa nas sociedades anônimas é que a primeira se reporta à diretoria, e a segunda, ao conselho de administração. ✂️ a) Certo ✂️ b) Errado Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro
342Q523130 | Auditoria, Auditoria Interna, Auditor Fiscal, Prefeitura de Limeira SP, CESPE CEBRASPECom relação à auditoria, seus princípios, conceitos e normas aplicáveis, julgue os itens subseqüentes. Considere a seguinte situação hipotética. Um auditor constatou, ao verificar os saldos das diversas contas de uma empresa, que contas a receber incluía alguns adiantamentos de clientes. Nessa situação, o auditor deverá recomendar que, para fins de apresentação das demonstrações, a empresa efetue um lançamento de ajuste, a débito de adiantamento de clientes e a crédito de contas a receber. ✂️ a) Certo ✂️ b) Errado Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro
343Q523542 | Auditoria, Auditoria Interna, Analista Administrativo, ANA, CESPE CEBRASPEConsiderando as normas brasileiras de auditoria interna, julgue os itens que se seguem. Um empréstimo creditado na conta corrente e confirmado no extrato bancário, mas não contabilizado pela empresa, deve ser apresentado na reconciliação bancária, procedimento de auditoria, como redução do saldo do razão. ✂️ a) Certo ✂️ b) Errado Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro
344Q524344 | Auditoria, Auditoria Interna, Contador, Prefeitura de Rio Branco AC, CESPE CEBRASPEA respeito de auditorias interna e externa e da avaliação dos controles internos, julgue os próximos itens. Uma das áreas em que atuam preferencialmente os auditores internos é a auditoria operacional, que envolve a obtenção e avaliação de evidências a respeito da eficiência e da eficácia das atividades operacionais de uma entidade em comparação com objetivos estabelecidos. ✂️ a) Certo ✂️ b) Errado Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro
345Q523591 | Auditoria, Auditoria Interna, Analista Técnico, SEBRAE, CESPE CEBRASPEA auditoria interna é uma atividade independente de fornecimento de segurança objetiva e de consultoria, visando acrescentar valor à organização e melhorar suas operações. A respeito das normas internacionais de auditoria, julgue os itens de 21 a 27. A auditoria interna deve monitorar e avaliar a eficácia geral do programa de qualidade, e as avaliações externas devem ser conduzidas ao menos uma vez a cada dois anos, por revisor qualificado e independente, ou por equipe de revisão externa à organização. ✂️ a) Certo ✂️ b) Errado Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro
346Q156575 | Auditoria, Auditoria Interna, Analista Ministerial Controle Interno, MPE PI, CESPE CEBRASPETexto associado.Julgue os itens subsequentes, a respeito de noções básicas deauditoria no setor público.Durante o processo de avaliação contábil da auditoria interna, as informações coletadas devem ser consideradas adequadas e confiáveis. ✂️ a) Certo ✂️ b) Errado Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro
347Q522514 | Auditoria, Auditoria Interna, Analista Administrativo, ANEEL, CESPE CEBRASPEOs procedimentos e as técnicas de auditoria constituem-se em investigações técnicas que, tomadas em conjunto, permitem a formação fundamentada da opinião por parte do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. Com relação aos tipos básicos de técnicas de auditoria, julgue os itens subsequentes. A técnica de correlação das informações obtidas representa o cotejamento de informações independentes e distintas, fora da organização, e procura verificar a consistência mútua entre diferentes amostras de evidência. ✂️ a) Certo ✂️ b) Errado Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro
348Q162687 | Auditoria, Auditoria Interna, Auditor do Estado Direito, SECONT ES, CESPE CEBRASPETexto associado.Acerca das etapas e características do trabalho de auditoria,julgue os itens subsequentes.O programa de auditoria constitui o resultado do planejamento feito antes que a execução da auditoria propriamente dita tenha início. Assim sendo, esse documento não será considerado um papel de trabalho do auditor. ✂️ a) Certo ✂️ b) Errado Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro
349Q167046 | Auditoria, Auditoria Interna, Auditor Fiscal da Receita Estadual, SEFAZ SC, FEPESEAnalise a lista abaixo. I. Profissional com qualquer formação. II. Contador devidamente registrado em órgão de classe. III. Contabilista. IV. Exame de conformidade. V. Litígio. VI. Investigação de fraude Assinale a alternativa que esteja associada à (1) auditoria interna, (2) auditoria contábil independente e (3) perícia contábil, nessa ordem. ✂️ a) (1) I e IV (2) II e IV (3) II e V ✂️ b) (1) I e VI (2) III e V (3) III e VI ✂️ c) (1) II e VI (2) II e V (3) II e IV ✂️ d) (1) III e VI (2) II e V (3) I e VI ✂️ e) (1) III e V (2) I e IV (3) III e V Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro
350Q521892 | Auditoria, Auditoria Interna, Administrador, AGE MT, NCEA modalidade de auditoria que apresenta como desvantagem a possibilidade de desconhecimento por parte do auditado de práticas de auditoria é a: ✂️ a) auto-auditoria; ✂️ b) auditoria indireta; ✂️ c) auditoria interáreas; ✂️ d) auditoria à distância; ✂️ e) auditoria com presença física do auditor. Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro
351Q699132 | Auditoria, Auditoria Interna, Técnico de Controle Interno, CGE RN, IBFC, 2019Assinale a alternativa correta quanto aos tipos de licitação, conforme a Lei Federal nº 8.666/93: ✂️ a) Técnica e preço, maior lance, melhor técnica e menor preço ✂️ b) Menor preço, convite, leilão e tomada de preços ✂️ c) Concorrência, tomada de preços, leilão e convite ✂️ d) Convite, maior lance, menor preço e leilão Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro
352Q524775 | Auditoria, Auditoria Interna, Analista Administrativo, ANP, CESPE CEBRASPEA celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da administração pública está sujeita à prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada. Não existe impedimento da auditoria interna do Poder Executivo, mediante convênio, atuar no âmbito do sistema de controle interno do Poder Legislativo ou do Judiciário. ✂️ a) Certo ✂️ b) Errado Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro
353Q521996 | Auditoria, Auditoria Interna, Contador, MC, CESPE CEBRASPEA auditoria interna existe em empresas privadas e também no poder público. A respeito das especificidades da auditoria interna, julgue os itens subseqüentes. A composição dos elementos referenciais de vulnerabilidade, das fraquezas, dos pontos de controle, com riscos operacionais latentes dos processos contábeis e organizacionais de entes públicos, que representam o, quadro de situações existentes ou potenciais a controlar é vinculada diretamente à materialidade e à relevância no processo de planificação dos trabalhos. ✂️ a) Certo ✂️ b) Errado Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro
354Q524117 | Auditoria, Auditoria Interna, Analista de Controle Interno, MPU, CESPE CEBRASPECom respeito ao controle interno e ao externo e à prestação de contas no âmbito da União, julgue os itens subsequentes. O ordenador de despesas do MPU presta contas de qualquer recurso público federal sob sua guarda ou responsabilidade, cabendo à CGU o julgamento das contas. ✂️ a) Certo ✂️ b) Errado Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro
355Q522349 | Auditoria, Auditoria Interna, Profissional Júnior, Liquigás Distribuidora SA, CESGRANRIOA empresa realiza procedimentos de auditoria interna. Um desses procedimentos é o teste que visa à obtenção de evidência quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos pelos sistemas de informação. Esse teste é conhecido como ✂️ a) de observância ✂️ b) aleatório ✂️ c) substantivo ✂️ d) provisório ✂️ e) demonstrativo Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro
356Q524274 | Auditoria, Auditoria Interna, Analista de Finanças e Controle AFC, CGU, ESAFComo conjunto de regras, diretrizes e sistemas, os princípios de Controle Interno Administrativo visam ao atingimento, entre outros, dos seguintes objetivos específicos, exceto: ✂️ a) Segregação de funções. ✂️ b) Delegação de poderes. ✂️ c) Controle sobre as transações. ✂️ d) Política salarial diferenciada para os auditores. ✂️ e) Aderência a diretrizes e normas legais. Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro
357Q522781 | Auditoria, Auditoria InternaCom relação aos procedimentos técnicos praticados pelos profissionais da Auditoria Interna da CAIXA, podemos afirmar que: ✂️ a) No RA - Relatório de Auditoria - são consignadas as informações e as constatações que constituem as evidências de auditoria e fundamentam a opinião do Auditor ✂️ b) O escopo deve conter o Universo e a Amostra, o período examinado, o critério de amostragem, bem como o objetivo do trabalho. ✂️ c) A NA – Nota de Auditoria é emitida pelo Auditor quando comprovada a existência de fato ou situação relevante relacionado ao Programa de Trabalho que estiver sendo aplicado. ✂️ d) No desenvolvimento do trabalho são aplicadas técnicas e procedimentos usuais de auditoria, calcados no conjunto de critérios que compreende a materialidade, a relevância, o risco relativo e a vulnerabilidade. ✂️ e) O PA - Parecer de Auditoria - contém a opinião do Auditor sobre gestão, produtos ou serviços da CAIXA e são emitidos, exclusivamente, em processos de Tomada de Contas Especial. Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro
358Q523039 | Auditoria, Auditoria Interna, Contador, MC, CESPE CEBRASPEA auditoria interna existe em empresas privadas e também no poder público. A respeito das especificidades da auditoria interna, julgue os itens subseqüentes. Todos os trabalhos de auditoria in loco, de cunho ordinário, devem ser desenvolvidos com a apresentação prévia do respectivo programa de auditoria, o qual se configura na essência do ato de auditar, definindo o ponto de controle sobre o qual se deve atuar. ✂️ a) Certo ✂️ b) Errado Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro
359Q524193 | Auditoria, Auditoria Interna, Analista de Controle Externo ACE, TCU, CESPE CEBRASPEAcerca da auditoria no setor público federal, bem como à administração da função de auditoria, julgue os itens que se seguem. É responsabilidade da auditoria interna fazer periodicamente uma avaliação dos controles internos. Nesse sentido, é correto afirmar que a auditoria interna representa um controle interno. ✂️ a) Certo ✂️ b) Errado Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro
360Q523939 | Auditoria, Auditoria Interna, Contador, MC, CESPE CEBRASPEA auditoria interna existe em empresas privadas e também no poder público. A respeito das especificidades da auditoria interna, julgue os itens subseqüentes. O parecer ou relatório de auditoria interna possui características intrínsecas e extrínsecas capazes de proporcionar seu uso como pleno substituto dos papéis de trabalho, os quais, após a emissão daqueles, perdem sua característica de prova e devem ser arquivados temporariamente em setor específico. ✂️ a) Certo ✂️ b) Errado Resolver questão 🗨️ Comentários 📊 Estatísticas 📁 Salvar 🧠 Mapa Mental 🏳️ Reportar erro