Questões de Concursos Auditor de Controle Interno

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161Q162279 | Contabilidade Geral, Princípios Fundamentais de Contabilidade para Setor Público, Auditor de Controle Interno, Prefeitura de Várzea Grande MT, FUNCAB

A respeito da aplicação do Princípio Contábil da Continuidade é correto afirmar que:

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162Q706063 | Contabilidade Geral, Auditor de Controle Interno, Prefeitura de Campinas SP, VUNESP, 2019

Considerando-se as Demonstrações Contábeis elaboradas de acordo com os procedimentos contábeis definidos em normas emitidas por órgãos normativos, como no CPC00, ou na NBC TG 1000 (R1), um aspecto que se nota é:
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163Q691220 | Auditoria, Auditoria Interna, Auditor de Controle Interno, Prefeitura de Porto Alegre RS, FUNDATEC, 2019

As informações que fundamentam os resultados da Auditoria Interna devem ser suficientes, fidedignas, relevantes e úteis, de modo a fornecer base sólida para as conclusões e recomendações à administração da entidade, nos termos das normas que tratam da Auditoria Interna (NBC TI 01). Como são chamadas essas informações?
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164Q700184 | Auditoria, Auditor de Controle Interno, CRO GO, Quadrix, 2019

A respeito dos tópicos específicos do trabalho de auditoria do Setor Público, julgue o item.
No caso de auditorias de grupos econômicos, a equipe de auditoria encarregada do grupo deverá executar procedimentos planejados para a identificação de eventos ocorridos em conjunto com os auditores de componentes.
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165Q648790 | Informática, Backup, Auditor de Controle Interno, Secretaria da Ouvidoria, UECE, 2018

O tipo de backup no qual é feita uma cópia tão somente dos dados alterados a partir do último backup completo é denominado backup
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166Q705687 | Matemática, Equações do 1 grau e Sistemas de Equações, Auditor de Controle Interno, Prefeitura de Aracruz ES, IBADE, 2019

Texto associado.


Certa mercadoria teve seu preço A aumentado em 25%, gerando o preço B. Posteriormente, sobre o preço B, houve um desconto de 25%, gerando o preço C. O preço C, comparado ao preço inicial A, é: 
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167Q683318 | Contabilidade Geral, Auditor de Controle Interno, Prefeitura de Porto Alegre RS, FUNDATEC, 2019

De acordo com as novas normas de contabilidade aplicadas ao setor público, o Município deve reconhecer a Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) quando elas ocorrem, independentemente de empenho, liquidação e pagamento. No caso do 13o salário, por exemplo, o trabalhador não recebe sua “gratificação natalina” todo mês, todavia, adquire, mensalmente a esse título, o direito à fração de 1/12 de sua remuneração. Esse valor a contabilidade deve apropriar a cada mês trabalhado. De acordo com o MCASP, qual o lançamento corresponde a essa apropriação mensal?
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168Q698431 | Direito Constitucional, Direitos Sociais, Auditor de Controle Interno, Prefeitura de Aracruz ES, IBADE, 2019

Texto associado.


Suponha que um grupo de auditores internos, o qual representa a maioria dos profissionais dessa classe, se reúna para criar uma associação cujo fim é cuidar dos interesses da classe. Após a criação, os demais auditores que ainda não se associaram recebem uma carta intimando-os a fazê-lo no prazo de 30 dias, sob pena instauração de sindicância para apurar sua conduta infratora. Diante dessa situação, é correto afirmar que: 
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169Q162391 | Informática, Word, Auditor de Controle Interno, Prefeitura de Várzea Grande MT, FUNCAB

No Microsoft Office Word 2003, o recurso que permite definir a impressão de um determinado parágrafo no início de uma página é:

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170Q535643 | Engenharia Civil, Engenharia Civil, Auditor de Controle Interno, Secretaria da Ouvidoria, UECE, 2018

Para que o sistema de drenagem pluvial urbano tenha um bom desempenho, é necessário utilizar critérios de projeto conforme as normas técnicas vigentes. No que diz respeito a alguns critérios básicos da elaboração de um projeto de drenagem urbana, é correto afirmar que
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171Q694159 | Segurança da Informação, Auditor de Controle Interno, Prefeitura de Porto Alegre RS, FUNDATEC, 2019

Existem softwares de segurança utilizados em rede de computadores que monitoram o seu tráfego de entrada e saída, permitindo-as ou bloqueando-as, de acordo com um conjunto definido de regras de segurança. Esses aplicativos podem ser de diversos tipos, como, por exemplo: (1) de proxy, funcionando como um filtro da passagem de uma rede para outra; (2) de inspeção de estado, que monitora toda atividade desde o momento em que uma conexão é aberta até o momento em que é fechada, bloqueando o tráfego de dados de acordo com o estado, a porta acessada e o protocolo utilizado; e (3) de próxima geração, que incorpora as funcionalidades de proxy e inspeção de estado e as melhoram, por meio do reconhecimento, controle e bloqueio das ameaças modernas, como malware e aplicativos nocivos. Esse tipo de software de segurança é chamado de:
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172Q698648 | Raciocínio Lógico, Equivalências e Negações Lógicas, Auditor de Controle Interno, Prefeitura de Aracruz ES, IBADE, 2019

Texto associado.


Afirmar que “Carlos não é triste ou Clara é autoritária” é, do ponto de vista lógico, equivalente a dizer: 
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173Q705318 | Contabilidade Geral, Auditor de Controle Interno, CRO GO, Quadrix, 2019

Julgue o item segundo a NBC TSP – Estrutura Conceitual.
Para que um elemento seja registrado no ativo da entidade, deve ser verificado o controle desse recurso por meio de sua propriedade legal.
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174Q531437 | Engenharia Civil, Mecânica dos Solos, Auditor de Controle Interno, Secretaria da Ouvidoria, UECE, 2018

O ensaio para estimar a taxa de percolação do solo, apesar da imprecisão, é o mais simples que se conhece e, desde que seja utilizado em conjunto com os ensaios de tato e visual do solo, pode ser instrumento útil para avaliação da capacidade de infiltração do solo. A unidade da taxa de percolação obtida no ensaio é
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175Q702487 | Auditoria, Auditor de Controle Interno, CRO GO, Quadrix, 2019

A respeito dos tópicos específicos do trabalho de auditoria do Setor Público, julgue o item.
Os procedimentos de confirmação devem ficar restritos à equipe de auditoria.
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176Q703349 | Direito Constitucional, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Auditor de Controle Interno, Prefeitura de Campinas SP, VUNESP, 2019

Considere a seguinte situação hipotética: a empresa X Company, empresa constituída no Município de Campinas, identificou que a composição dos seus sócios está incorreta no banco de dados da Prefeitura de Campinas/SP. No entanto, após solicitar a correção dos dados em questão mediante pedido administrativo formal, a Prefeitura se recusou a efetivar a correção, indicando que não se trata de informação relevante que demande serviço administrativo para corrigi-lo. Nesse caso, a partir dos remédios constitucionais trazidos pelo texto constitucional brasileiro, é correto afirmar que a Empresa X Company
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177Q529636 | Engenharia Civil, Materiais de Construção Civil, Auditor de Controle Interno, Secretaria da Ouvidoria, UECE, 2018

A água destinada à produção de argamassa e concreto de cimento Portland apresenta especificação técnica própria e deve ser cuidadosamente analisada para ser aprovada ou rejeitada. Considerando a especificação da água a ser usada em argamassa e concreto de cimento Portland, assinale a afirmação FALSA.
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178Q705572 | Legislação Federal, Auditor de Controle Interno, Prefeitura de Aracruz ES, IBADE, 2019

Texto associado.


Conforme os termos da Lei nº 12846/13, os dirigentes ou administradores somente terão responsabilidade por atos ilícitos na medida de sua:
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179Q162166 | Contabilidade Geral, Lei n4320 64, Auditor de Controle Interno, Prefeitura de Várzea Grande MT, FUNCAB

A respeito do atendimento às determinações da Lei n° 4.320/64 e às Normas de Contabilidade, é correto afirmar que:

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180Q693680 | Auditoria, Auditoria Interna, Auditor de Controle Interno, Prefeitura de Porto Alegre RS, FUNDATEC, 2019

Assim como o relatório de auditoria independente, o relatório de auditoria interna obedece a normas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (NBC TI 01). Essas normas definem inclusive quais os aspectos que minimamente o relatório deve abordar. Qual dos aspectos abaixo NÃO consta na norma específica como sendo um aspecto que deve ser abordado em todo relatório de auditoria interna?
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