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Questões de Concursos Auditor de Controle Interno

Resolva questões de Auditor de Controle Interno comentadas com gabarito, online ou em PDF, revisando rapidamente e fixando o conteúdo de forma prática.


181Q693726 | Legislação Municipal, Auditor de Controle Interno, Prefeitura de Porto Alegre RS, FUNDATEC, 2019

Um servidor estável do Município pretende realizar um curso de pós-graduação no exterior relacionado às atribuições de sua função. Diante das previsões contidas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município, o servidor:
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182Q162966 | Direito Constitucional, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Auditor de Controle Interno, Prefeitura de Várzea Grande MT, FUNCAB

Nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar:

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183Q701626 | Auditoria, Auditor de Controle Interno, CRO GO, Quadrix, 2019

A respeito dos tópicos específicos do trabalho de auditoria do Setor Público, julgue o item.
O risco de amostragem pode levar tanto à detecção de distorções inexistentes quanto à não detecção de uma distorção relevante.
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184Q702487 | Auditoria, Auditor de Controle Interno, CRO GO, Quadrix, 2019

A respeito dos tópicos específicos do trabalho de auditoria do Setor Público, julgue o item.
Os procedimentos de confirmação devem ficar restritos à equipe de auditoria.
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185Q704340 | Direito Administrativo, Organização da Administração Pública, Auditor de Controle Interno, Prefeitura de Aracruz ES, IBADE, 2019

Texto associado.


Sobre empresa controlada pode-se afirmar que: 
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186Q440958 | Direito Constitucional, Auditor de Controle Interno, Prefeitura de Campinas SP, CETRO

De acordo com a Constituição Federal, Título I – Dos Princípios Fundamentais, artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito, tendo como fundamentos

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187Q706533 | Auditoria, Documentação de Auditoria Papeis de Trabalho, Auditor de Controle Interno, Prefeitura de Campinas SP, VUNESP, 2019

Para o trabalho do auditor interno, é fundamental uma correta compreensão e manejo dos papéis de trabalho. Sobre esse insumo da atividade do auditor, é correto afirmar que
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188Q531437 | Engenharia Civil, Mecânica dos Solos, Auditor de Controle Interno, Secretaria da Ouvidoria, UECE, 2018

O ensaio para estimar a taxa de percolação do solo, apesar da imprecisão, é o mais simples que se conhece e, desde que seja utilizado em conjunto com os ensaios de tato e visual do solo, pode ser instrumento útil para avaliação da capacidade de infiltração do solo. A unidade da taxa de percolação obtida no ensaio é
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189Q648807 | Informática, Segurança da Informação, Auditor de Controle Interno, Secretaria da Ouvidoria, UECE, 2018

São pilares da Segurança da Informação:
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190Q705687 | Matemática, Equações do 1 grau e Sistemas de Equações, Auditor de Controle Interno, Prefeitura de Aracruz ES, IBADE, 2019

Texto associado.


Certa mercadoria teve seu preço A aumentado em 25%, gerando o preço B. Posteriormente, sobre o preço B, houve um desconto de 25%, gerando o preço C. O preço C, comparado ao preço inicial A, é: 
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191Q703349 | Direito Constitucional, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Auditor de Controle Interno, Prefeitura de Campinas SP, VUNESP, 2019

Considere a seguinte situação hipotética: a empresa X Company, empresa constituída no Município de Campinas, identificou que a composição dos seus sócios está incorreta no banco de dados da Prefeitura de Campinas/SP. No entanto, após solicitar a correção dos dados em questão mediante pedido administrativo formal, a Prefeitura se recusou a efetivar a correção, indicando que não se trata de informação relevante que demande serviço administrativo para corrigi-lo. Nesse caso, a partir dos remédios constitucionais trazidos pelo texto constitucional brasileiro, é correto afirmar que a Empresa X Company
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192Q693680 | Auditoria, Auditoria Interna, Auditor de Controle Interno, Prefeitura de Porto Alegre RS, FUNDATEC, 2019

Assim como o relatório de auditoria independente, o relatório de auditoria interna obedece a normas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (NBC TI 01). Essas normas definem inclusive quais os aspectos que minimamente o relatório deve abordar. Qual dos aspectos abaixo NÃO consta na norma específica como sendo um aspecto que deve ser abordado em todo relatório de auditoria interna?
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193Q705572 | Legislação Federal, Auditor de Controle Interno, Prefeitura de Aracruz ES, IBADE, 2019

Texto associado.


Conforme os termos da Lei nº 12846/13, os dirigentes ou administradores somente terão responsabilidade por atos ilícitos na medida de sua:
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194Q648288 | Informática, Redes sem Fio, Auditor de Controle Interno, Secretaria da Ouvidoria, UECE, 2018

As redes sem fio contam com protocolos que as tornam mais seguras, sendo um deles o protocolo WEP. A sigla WEP significa
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195Q523495 | Auditoria, Auditor de Controle Interno, Prefeitura de Campinas SP, CETRO

Os procedimentos de auditoria são técnicas que auxiliam o auditor a obter evidências e provas adequadas e suficientes para fundamentar seu parecer sobre as demonstrações contábeis. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta procedimentos de auditoria.

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196Q161087 | Macroeconomia, Microeconomia, Auditor de Controle Interno, Prefeitura de Várzea Grande MT, FUNCAB

Em relação à elasticidade-preço da demanda, qual a alternativa correta?

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197Q701545 | Direito Administrativo, Contratos Administrativos, Auditor de Controle Interno, Prefeitura de Aracruz ES, IBADE, 2019

Texto associado.


A vigência do contrato administrativo será :
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198Q705640 | Direito Administrativo, Regime Jurídico e Estatuto de Servidores Públicos, Auditor de Controle Interno, Prefeitura de Aracruz ES, IBADE, 2019

Texto associado.


Um servidor público federal, passou a faltar ao serviço, imotivadamente. A Administração Pública constatou que ele acumulou 60 dias de ausência nos últimos 12 meses e instaurou processo administrativo disciplinar para apurar a conduta do referido servidor. Sendo assim:
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199Q705075 | Auditoria, Auditor de Controle Interno, Prefeitura de Aracruz ES, IBADE, 2019

Texto associado.


Um dos objetivos principais do planejamento da auditoria é: 
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200Q522076 | Auditoria, Auditoria Governamental, Auditor de Controle Interno, Câmara Municipal de Nova Friburgo RJ, CONSULPLAN

Uma entidade do terceiro setor recebeu no ano de 20x6 de uma prefeitura o montante de $ 5.000.000,00 a título de subvenções, para custeio de suas atividades e projetos. De acordo com a legislação vigente, a entidade beneficiária deve prestar contas à(ao):
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