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Questões de Concursos Auditor de Controle Interno

Resolva questões de Auditor de Controle Interno comentadas com gabarito, online ou em PDF, revisando rapidamente e fixando o conteúdo de forma prática.


361Q987227 | Direito Administrativo, Auditor de Controle Interno, Prefeitura de Nonoai RS, OBJETIVA, 2025

A juridicidade, indo além da simples obediência às leis ordinárias e complementares, impõe à Administração o dever de respeitar o chamado “bloco de legalidade”. Esse conceito abrange um conjunto mais amplo de normas jurídicas, vinculadas à atuação administrativa, incluindo princípios, costumes, tratados e demais fontes do Direito. São considerados exemplos desse conceito:

I. Decretos legislativos e resoluções.

II. Leis orgânicas.

III. Convenções internacionais.

IV. Atos administrativos normativos, como decretos e regimentos internos.

Está CORRETO o que se afirma:

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362Q1065794 | Administração Pública, Gestão Pública Empreendedora, Auditor de Controle Interno, CGDF, CESPE CEBRASPE, 2023

Assinale a opção que expressa uma tendência evolutiva em busca da modernização da administração pública visando a constituição de instituições mais fortes e aptas a responderem aos desafios sociais.
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363Q987228 | Auditoria Governamental, Auditor de Controle Interno, Prefeitura de Nonoai RS, OBJETIVA, 2025

A Controladoria Geral da União, órgão operacional do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, é responsável por orientar as auditorias internas das entidades da Administração Indireta na avaliação dos controles administrativos. Nessa avaliação, existe um princípio fundamental que se refere à estrutura da entidade, que deve prever a divisão entre as funções de autorização/aprovação de operações, execução, controle e contabilização, de tal forma que nenhuma pessoa detenha competências e atribuições em desacordo com ele. Esse é o princípio da:
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364Q980645 | Contabilidade Pública, Execução Orçamentária e Financeira, Auditor de Controle Interno, Prefeitura de Céu Azul PR, FAU, 2025

No dia 30/04/2025 foi realizado o pagamento da fatura do seguro dos veículos de um Ente público. A apólice é referente a 08 (oito) meses, com início da vigência em 01/05/2025 e término em 31/12/2025. Assinale a alternativa que apresenta os registros contábeis nos sistemas patrimonial e orçamentário do Ente na data do pagamento:
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365Q1065796 | Administração Pública, Governabilidade, Auditor de Controle Interno, CGDF, CESPE CEBRASPE, 2023

No que se refere à gestão de compliance, julgue os próximos itens.
I O compliance público, assim como o privado, deve estar desassociado da governança. II Programas de compliance visam à gestão da integridade e à prevenção, detecção e remediação de fraudes e irregularidades. III O compliance reduz os riscos de danos à imagem institucional, mas não possibilita o combate à corrupção.
Assinale a opção correta.
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366Q1066567 | Administração Pública, Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado Pdrae, Auditor de Controle Interno, Prefeitura de Nova Trento SC, FURB, 2023

Considerando o cenário das reformas administrativas na administração pública brasileira, assinale a alternativa correta:
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367Q987229 | Contabilidade Geral, Auditor de Controle Interno, Prefeitura de Nonoai RS, OBJETIVA, 2025

O auditor externo emite, em um parecer, sua opinião profissional sobre as demonstrações contábeis examinadas. Essas demonstrações são as peças básicas do instrumento de trabalho do auditor. Nesse sentido, assinalar a alternativa que representa uma peça básica para o trabalho do auditor externo.
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368Q1065800 | Administração Pública, Governo Eletrônico e Transparência, Auditor de Controle Interno, CGDF, CESPE CEBRASPE, 2023

Assinale a opção que apresenta iniciativas que estão descritas no Decreto Federal n.º 10.160/2019 e que visam aprimorar ou elaborar mudanças administrativas.
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369Q1065802 | Administração Pública, Gestão de Politicas Públicas, Auditor de Controle Interno, CGDF, CESPE CEBRASPE, 2023

No que se refere à implementação de políticas públicas, assinale a opção que apresenta mecanismos eficientes no combate à corrupção.
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370Q908159 | Informática, Pacote de Aplicativos Microsoft Office, Auditor de Controle Interno, Câmara de São Gabriel da Palha ES, IDESG, 2024

Ao criar uma tabela para análise das vendas de um determinado mês para a sua gerência, um vendedor decidiu criar um gráfico, utilizando Microsoft Excel 2016 (em sua versão em português e nas configurações padrão), para que a apresentação das informações ficasse mais agradável e fácil de entender. Após selecionar a tabela com as informações, ele utilizou teclas de atalho para criar o gráfico mais rapidamente. Marque a opção que apresenta a alternativa correta para criação de gráfico com teclas de atalho.

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371Q980640 | Contabilidade Pública, Auditor de Controle Interno, Prefeitura de Céu Azul PR, FAU, 2025

A depreciação representa a perda de valores do Ativo Imobilizado em decorrência do uso ou obsolescência. Para responder a questão considere os seguintes dados:

- Valor de aquisição do bem R$ 900.000,00.
- Prazo de vida útil estimada 60 (sessenta) meses.
- Data de aquisição e início do uso 01/03/2024.
- Valor residual R$ 240.000,00.

Sabendo que o método de depreciação utilizado pelo Ente público é o método linear (normal), assinale a alternativa correta:
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372Q902062 | Auditoria, Auditor de Controle Interno, Prefeitura de Três Rios RJ, IAN, 2024

Assinale a alternativa CORRETA em relação às regras constitucionais sobre o controle interno.
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373Q980638 | Direito Financeiro, Auditor de Controle Interno, Prefeitura de Céu Azul PR, FAU, 2025

O controle da execução orçamentária compreenderá a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações, a fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por bens e valores públicos e o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e de realização de obras e prestação de serviços. Sobre o controle da execução orçamentária é incorreto afirmar que:
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374Q980652 | Auditoria, Auditor de Controle Interno, Prefeitura de Céu Azul PR, FAU, 2025

Ao usar método de amostragem na realização da Auditoria, estatística ou não, deve ser projetada e selecionada uma amostra que possa proporcionar evidência de auditoria suficiente e apropriada. O processo de dividir uma população em subpopulações, cada uma sendo um grupo de unidades de amostragem com características semelhantes, é chamado de:
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375Q1065795 | Administração Pública, Governabilidade, Auditor de Controle Interno, CGDF, CESPE CEBRASPE, 2023

Considere as seguintes situações.
I A gestão de uma instituição pública tem-se mostrado pouco transparente, suas prestações de contas são intempestivas e a integridade está comprometida por atos desabonadores dos seus dirigentes. II Constatam-se problemas na prestação de contas das ações de alguns gestores públicos, situação que leva à responsabilização desses gestores pelos seus atos.
Nessas situações hipotéticas, as situações descritas correspondem, respectivamente, a problemas de
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376Q980642 | Contabilidade Pública, Auditor de Controle Interno, Prefeitura de Céu Azul PR, FAU, 2025

No dia 31/03/2025 um Ente Público apresentou os seguintes saldos:

- Ativo Circulante R$ 4.700.000,00.
- Passivo Circulante R$ 3.300.000,00.

Ao longo do mês de abril de 2025 foram realizadas as seguintes operações:

- Aquisição de mercadorias para estoque, com pagamento previsto para 15/05/2025 R$ 470.000,00 o valor total da operação, mas R$ 40.000,00 deste valor são tributos a recuperar.
- Apropriação de despesa com energia elétrica do mês 04/2025, R$ 230.000,00.
- Pagamento de fornecedor referente compra realizada no mês 03/2025, R$ 900.000,00.
- Venda realizada a prazo, previsão de recebimento em 10/05/2025, R$ 700.000,00
- Depreciação referente 04/2025, R$ 300.000,00.
- Apropriação despesa com serviços terceirizados do mês 04/2025, com pagamento previsto para o mês seguinte, R$ 350.000,00.
- Pagamento (em atraso) de tributos apropriados no mês 03/2025, sendo R$ 90.000,00 de valor principal e R$ 10.000,00 a título de encargos de mora (não apropriados).

Após os registros contábeis das operações mencionadas, os montantes totais do Ativo Circulante e do Passivo Circulante, em 30/04/2025, serão:
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377Q1065797 | Administração Pública, Governo Eletrônico e Transparência, Auditor de Controle Interno, CGDF, CESPE CEBRASPE, 2023

A iniciativa “Implementar recursos para criação de uma rede blockchain do Governo Federal interoperável, com uso de identificação confiável e de algoritmos seguros”, que faz parte da estratégia de Governo Digital para o período de 2020 a 2023, está vinculada ao objetivo de
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378Q908161 | Auditoria, Auditor de Controle Interno, Câmara de São Gabriel da Palha ES, IDESG, 2024

A Auditoria Governamental ou Auditoria Pública trata de conjunto de técnicas para analisar a gestão pública, de acordo com os seus processos e resultados gerenciais, além de verificar a aplicação dos recursos públicos. A auditoria de regularidade tem como critério:

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379Q1065806 | Administração Pública, Governabilidade, Auditor de Controle Interno, CGDF, CESPE CEBRASPE, 2023

Considerando a gestão por resultados de serviços públicos, assinale a opção que apresenta um dos objetivos básicos exigidos para a implantação da gestão por resultados na produção de serviços públicos.
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380Q1088666 | Direito Constitucional, Controle de Constitucionalidade, Auditor de Controle Interno, Prefeitura de Barra do Garças MT, SELECON, 2025

No sistema constitucional brasileiro, o controle de constitucionalidade pode ocorrer de forma difusa ou concentrada. Quando o Prefeito de Barra do Garças promove o veto de algum dispositivo legal enviado pela Câmara Municipal, ele está exercendo o controle constitucional:
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