Questões de Concursos Auditoria
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1192Q103714 | Auditoria, Auditoria Externa, Analista Normas Contábeis e de Auditoria, CVM, ESAF
Assinale a opção cujo conhecimento não é exigido no exame de quali?cação técnica para registro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes CNAI.
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1193Q677952 | Auditoria, Transações e Eventos Subsequentes, Auditor Fiscal da Receita Estadual Bloco III, SEFAZ RS, CESPE CEBRASPE, 2019
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1195Q524364 | Auditoria, Papéis de Trabalho, Analista Superior II, INFRAERO, FCC
Ao conjunto de formulários que contém os apontamentos obtidos pelo auditor durante o seu exame dá-se o nome de
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1196Q40283 | Auditoria, Auditoria Governamental, Analista de Controle, TCE PR, CESPE CEBRASPE
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1197Q146024 | Auditoria, Sistema de Controle Interno, Analista Judiciário Contabilidade, TRT 21a Região, CESPE CEBRASPE
Texto associado.
De acordo com os conceitos e a legislação sobre a auditoria aplicada
ao setor público federal, julgue os próximos itens.
Do ponto de vista da abrangência da atuação do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo federal, consideram-se entidades supervisionadas pela administração indireta federal as organizações sociais regidas por contrato de gestão.
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1198Q49001 | Auditoria, Analista Ambiental, MMA, CESPE CEBRASPE
Texto associado.
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1199Q523658 | Auditoria, Fraude e Erro, Auditor, Suframa AM, FUNRIO
Ao detectar erros relevantes ou fraudes no decorrer dos seus trabalhos, o auditor deve
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1200Q144271 | Auditoria, Auditoria Interna, Analista Judiciário Contabilidade, TSE, CONSULPLAN
A auditoria interna constitui-se no controle gerencial que assessora a administração quanto ao desempenho das atribuições definidas para cada área. Em relação à profissão de auditor interno, assinale a alternativa correta.
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1201Q673429 | Auditoria, Auditoria Interna, Contador, Prefeitura de São Felipe D Oeste RO, IBADE, 2020
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1202Q522192 | Auditoria, Procedimentos de Auditoria, Analista de Controle Externo ACE, TCE AC, CESPE CEBRASPE
Os procedimentos de auditoria são o conjunto de técnicas que permitem ao auditor obter evidências ou provas suficientes e adequadas para fundamentar sua opinião sobre as demonstrações contábeis auditadas. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.
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1203Q522719 | Auditoria, Auditoria Interna, Especialista em Gestão de Telecomunicações, TELEBRAS, CESPE CEBRASPE
Com relação a pontos essenciais, técnicas de elaboração e demais aspectos inerentes à documentação de auditoria, julgue os itens seguintes.
Todas as instruções aos membros de equipes de auditorias devem fazer parte da documentação da auditoria (papéis de trabalho).
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1204Q525309 | Auditoria, Procedimentos de Auditoria, Técnico Superior de Análise Contábil, PGE RJ, FCC
O auditor da Empresa AvaGeral S.A. constatou que a licença para uso de um software, destinado a movimentação de robôs de solda de produtos fabricados pela empresa, usado ou vendido somente com esse equipamento, foi contabilizado no Intangível. O valor do bem e do software foram destacados na nota fiscal. Com relação a esse fato, o auditor deve recomendar
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1205Q12798 | Auditoria, Analista do MPU, MPU, CESPE CEBRASPE
A atuação de gerentes e auditores internos e externos, bem como a realização de seminários fazem parte das atividades de monitoramento contínuo das operações objeto dos sistemas de controle interno.
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1206Q524032 | Auditoria, Médico Auditor, NUCLEP, BIO RIO
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1207Q523272 | Auditoria, Parecer de Auditoria e Opinião do Auditor, Fiscal de Tributos Estaduais, SEFA PA, ESAF
A discordância com a administração da entidade a respeito do conteúdo ou forma de apresentação das demonstrações contábeis conduz o auditor ao seguinte tipo de parecer:
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1208Q521741 | Auditoria, Auditoria Governamental, Assessor Técnico Legislativo, Câmara Municipal de Goiânia GO, UEG, 2018
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1209Q167756 | Auditoria, Documentação de Auditoria, Auditor Fiscal, SEFAZ MT, FGV
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1210Q523344 | Auditoria, Auditoria Governamental, Analista, MPU, CESPE CEBRASPE
A Instrução Normativa SFC/MF n.º 01, da Secretaria Federal de Controle Interno do Ministério da Fazenda, determina procedimentos, define diretrizes, princípios, conceitos e aprova normas técnicas para orientar a atuação do sistema de controle interno do Poder Executivo federal. Com relação às normas de funcionamento e à avaliação das unidades de auditoria interna e do controle de qualidade do SCI, julgue os próximos itens.
A racionalização das ações de controle interno busca eliminar atividades de auditoria em duplicidade nos órgãos/unidades que integram o sistema de controle interno do Poder Executivo federal. Um dos resultados esperados dessa racionalização é gerar novas atividades de auditoria, que preencham lacunas existentes, por meio de pauta de ações articuladas.
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