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Questões de Concursos Auditoria

Resolva questões de Auditoria comentadas com gabarito, online ou em PDF, revisando rapidamente e fixando o conteúdo de forma prática.


2981Q688007 | Auditoria, Normas Complementares Normas Contábeis, Perito Oficial Criminal Área 1 Ciências Contábeis, Polícia Civil ES, AOCP, 2019

O laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil têm por limite

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2982Q706200 | Auditoria, Auditor de Controladoria, Prefeitura de Jataí GO, Quadrix, 2019

Quanto à definição de controle interno, assinale a alternativa correta.
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2983Q166299 | Auditoria, Testes de Auditoria, Auditor Fiscal do Tesouro Estadual, SET RN, ESAF

Os testes de observância têm como objetivo obter:

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2984Q210851 | Auditoria, Procedimentos de Auditoria, Especialista em Recursos Minerais Auditoria Externa, DNPM, MOVENS Instituto

Algumas evidências são obtidas pela execução de procedimentos de auditoria para testar os registros contábeis, como análise e revisão, reexecução dos procedimentos seguidos no processo de elaboração das demonstrações contábeis e conciliação de tipos e aplicações relacionadas às mesmas informações.

No tocante aos procedimentos de auditoria e às suas respectivas definições, relacione a primeira coluna à segunda e, em seguida, assinale a opção correta.

I - Inspeção
II - Observação
III - Confirmação externa
IV - Recálculo
V - Reexecução

( ) Verificação da exatidão matemática de documentos ou registros, que pode ser realizada manual ou eletronicamente.
( ) Resposta de terceiro ao auditor, em forma escrita, eletrônica ou em outra mídia.
( ) Exame do processo ou procedimento executado por outros, como o acompanhamento pelo auditor da contagem do estoque pelos empregados da entidade ou da execução de atividades de controle.
( ) Execução independente, pelo auditor, de procedimentos ou controles que foram originalmente realizados como parte do controle interno da entidade.
( ) Exame de registros ou documentos, internos ou externos, em forma de papel, em meio eletrônico ou em outras mídias, ou exame físico de um ativo.

A sequência correta é:

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2985Q524716 | Auditoria, Procedimentos de Auditoria, Contador I, Prefeitura de São Bernardo do Campo SP, VUNESP, 2018

A amostragem estatística utilizada na definição e seleção da amostra de auditoria, na execução de testes de controles e de detalhes na avaliação dos resultados da amostra
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2986Q525234 | Auditoria, Procedimentos de Auditoria, Contador, Universidade Federal do Espírito Santo ES, UFES, 2017

NÃO é (são) componente(s) da metodologia COSO (Comitee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission):
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2987Q834742 | Auditoria, Testes, CODEN SP Contador, VUNESP, 2021

No trabalho de ____________ , o auditor independente reduz o risco do trabalho para um nível que é aceitável nas circunstâncias do trabalho, mas que ainda é maior do que para um trabalho de asseguração razoável.

Assinale a alternativa que completa o texto corretamente.

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2988Q523193 | Auditoria, Auditoria Interna, Analista de Atividades do Meio Ambiente, IBRAM DF, CESPE CEBRASPE

Quanto a procedimentos, objetivos e técnicas de auditoria, julgue os itens subsequentes.

A direção, a supervisão e a revisão do trabalho executado pela equipe técnica podem afetar a forma e o conteúdo dos papéis de trabalho.

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2989Q522683 | Auditoria, Procedimentos de Auditoria, Auditor Conselheiro Substituto, TCM GO, FCC

Os procedimentos de auditoria interna incluem testes de observância, que visam a avaliação da capacidade e efetividade dos controles internos, e dos quais fazem parte
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2990Q524222 | Auditoria, Parecer de Auditoria e Opinião do Auditor, Auditor, MPE RO, CESGRANRIO

O parecer dos auditores independentes, segundo a natureza da opinião que contém, classifica-se em parecer:

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2991Q523971 | Auditoria, Auditor Fiscal da Receita Estadual AFRE Prova 2, SEFAZ PB, FCC

No processo de consolidação de demonstrações contábeis, em que o auditor da controladora não é o mesmo das empresas coligadas e controladas a serem consolidadas, é correto afirmar que o auditor da controladora

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2992Q699849 | Auditoria, Amostragem Auditoria Materialidade, Auditor de Controladoria, Prefeitura de Jataí GO, Quadrix, 2019

Com relação às variáveis básicas em procedimentos de auditoria e aos tipos de amostragens estatísticas de auditoria,assinale a alternativa correta.
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2993Q523475 | Auditoria, Auditoria Independente, AOCP, 2020

Na auditoria, a principal responsabilidade pela prevenção e detecção da fraude é dos responsáveis
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2994Q146648 | Auditoria, Tipos de auditoria, Analista Judiciário Contabilidade, TRE CE, FCC

Dadas as situações a seguir:

I. A empresa Dominó Ltda registrou todas as vendas de bens faturadas e os serviços que foram prestados nos montantes do parcelamento contratado.

II. A empresa Construção Ltda reconheceu as vendas faturadas no resultado e está aguardando o faturamento dos serviços para reconhecer as receitas das consultorias prestadas.

III. A empresa Service S.A. reconhece suas receitas com a execução completa dos serviços.

IV. A empresa Logística S.A. faturou os produtos, reconheceu as receitas e a mercadoria encontra-se no porto disponível para embarque no navio para o cliente.

V. A empresa Diagonal Ltda difere a quantia faturada como serviços de garantia quando vendido em conjunto com os televisores.

São consideradas "não conforme" pelo auditor APENAS
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2995Q189168 | Auditoria, Agente de Fiscalização, TCM SP, FGV

De acordo com a NBC TA 230, que trata da documentação de auditoria, os papéis de trabalhos fornecem evidências relativas ao cumprimento do objetivo global do auditor e da conformidade do planejamento e execução da auditoria. No que tange aos papéis de trabalho, é correto afirmar que:

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2996Q677362 | Auditoria, Documentação de Auditoria Papeis de Trabalho, Fiscal de Tributos Municipais, Prefeitura de Cariacica ES, AOCP, 2020

O objetivo do auditor é preparar uma documentação que forneça
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2997Q521717 | Auditoria, Analista de Controle, TCE PR, FCC

Quando as demonstrações financeiras representam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o auditor emite um parecer
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2998Q523510 | Auditoria, Planejamento e Orçamento Governamental, Especialista em Gestão de Telecomunicações, Telecomunicações Brasileiras SA, CESPE CEBRASPE

Com relação à implementação do controle interno, julgue os itens subsecutivos.

A avaliação do controle interno é uma atribuição exclusiva da unidade de auditoria interna da entidade ou dos auditores independentes contratados para esse fim.

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2999Q689911 | Auditoria, Técnicas e procedimentos, Analista Contador, CREA GO, Quadrix, 2019

Julgue o item, relativo ao tópico de auditoria e às leis básicas que regem a contabilidade pública. O auditor de instituições públicas não poderá realizar uma auditoria restrita a apenas um projeto ou à ação de determinado órgão, devendo incluir, em seu exame, o rol completo de despesas da unidade orçamentária sob auditoria.
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3000Q707835 | Auditoria, Tribunal de Contas da União, Contador, IF PB, IDECAN, 2019

Sobre o Tribunal de Contas da União (TCU) marque a opção correta:
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