Com referência às evidências, à comunicação e ao monitoramento dos resultados do trabalho de auditoria, julgue os itens que se seguem. No âmbito do sistema de controle interno do Poder Executivo, se o órgão auditado for beneficiário de recursos externos e não fornecer elementos comprobatórios suficientes e adequados que permitam ao auditor formar opinião sobre a regularidade de sua utilização, o exame das contas ficará sobrestado por prazo indeterminado, com emissão de certificado de irregularidade pelo sistema de controle interno.
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O controle interno é um conjunto de processos,
políticas e procedimentos implementados pelos
órgãos do governo, visando determinadas
garantias. Acerca dessas garantias, analise as
afirmativas abaixo. I. A conformidade com normas e regulamentos.
II. A proteção dos ativos públicos.
III. A eficiência operacional.
IV. A confiabilidade das informações contábeis e
gerenciais.
V. O cumprimento de metas e objetivos previstos
em planos governamentais, para garantir o uso
adequado dos recursos públicos.
Estão corretas as afirmativas:
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