ID: 521830• Auditoria• Planejamento e Orçamento GovernamentalAssinale a opção que não representa um fator importante na avaliação dos controles internos do ciclo de vendas e contas a receber, para a auditoria de demonstrações contábeis.✂️A)Análise de crédito anterior ao faturamento.✂️B)Segregação de funções de vendas e análise de crédito.✂️C)Aprovação formal dos descontos concedidos.✂️D)Conferência independente dos pedidos de vendas.✂️E)Acompanhamento independente das metas de vendas.Responder💬COMENTÁRIOS1📊ESTATÍSTICAS💾SALVAR⭐PREMIUMRelatar erroRelatar erro